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梧州日報社2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021-04-19 10:10       

梧州日報社2021年

部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

目錄

第一部分:梧州日報社概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分:梧州日報社部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明

二、部門收入總體預(yù)算情況說明

三、部門支出總體預(yù)算情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費情況說明

八、政府性基金預(yù)算情況說明

九、2021年部門預(yù)算其他事項說明

第三部分:專業(yè)名詞解釋

第四部分:梧州日報社2021年部門預(yù)算報表(詳見附件)

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表(按功能科目分類)

四、部門支出預(yù)算總表(按部門經(jīng)濟科目分類)

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算支出表(按功能科目分類)

七、一般公共預(yù)算支出表(按部門經(jīng)濟科目分類)

八、一般公共預(yù)算支出表(按政府經(jīng)濟科目分類)

九、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門經(jīng)濟科目分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表(按項目類別)

十一、政府性基金預(yù)算支出表

十二、“三公”經(jīng)費支出表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

第一部分:部門概況

一、主要職能

梧州日報社是梧州市委主管的新聞機構(gòu),負責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策,傳播梧州市主流新聞和其他信息,大力弘揚時代主旋律,圍繞市委市政府的中心工作,服務(wù)大局,反映人民群眾的心聲,為梧州政治經(jīng)濟社會文化發(fā)展營造良好的輿論氛圍,促進梧州地方社會經(jīng)濟文化發(fā)展。

負責(zé)出版《梧州日報》和《西江都市報》,經(jīng)營《梧州零距離網(wǎng)站》以及其他書報刊,從事相關(guān)印刷、發(fā)行、報紙廣告經(jīng)營業(yè)務(wù)。分管西江月文藝雜志社。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)規(guī)定,并結(jié)合本部門實際,我部門共有12個職能科室,即:黨委辦公室、總編辦公室、財務(wù)部、全媒體廣告部、全媒體采訪部、新聞編輯部、專刊編輯部、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營部、西江都市報、技術(shù)部、人力資源部、梧州零距離網(wǎng)站。有1個下屬單位:西江月文藝雜志社(科級差額補助預(yù)算管理事業(yè)單位)。

梧州日報社屬于差額預(yù)算管理事業(yè)單位,西江月文藝雜志社屬于差額預(yù)算管理事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況

梧州日報社截至2021年1月末,在職職工135人,其中:梧州日報社事業(yè)編制人員60人(正處干部2人,副處干部4人,正科級干部5人,副科級干部11人,事業(yè)人員38人);西江月文藝雜志社事業(yè)編制人員3人;編外聘用72人(未含投遞、臨時廣告人員)。

梧州日報社截至2021年1月末,實有退休職工49人,其中:梧州日報社事業(yè)編制退休人員43人,西江月文藝雜志社事業(yè)編制退休人員6人。

梧州日報社的經(jīng)費管理方式屬于差額預(yù)算管理事業(yè)單位,西江月文藝雜志社屬于差額預(yù)算管理事業(yè)單位。

第二部分:梧州日報社2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明

2021年收支總預(yù)算10440583元,同比增加56900元,增長0.5%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

2021年收支預(yù)算總體增加56900元,主要是以下支出增加:一是印刷發(fā)行支出增加;二是人員工資提高,社會保障繳費支出相應(yīng)增加。使收入預(yù)算總體有所增加。

二、部門收入總體預(yù)算情況說明

2021年收入總預(yù)算10440583元,同比增加56900元,增長0.50%。其中:

(一)一般公共預(yù)算撥款(含上級補助,下同)10440583元,占收入總預(yù)算的100%,同比增加56900元,增長0.50%。

(二)本部門無政府性基金預(yù)算收入,同比無變化。

(三)本部門無財政專戶管理資金資金收入,同比無變化。

(四)本部門無事業(yè)收入,同比無變化。

(五)本部門無事業(yè)單位經(jīng)營收入,同比無變化。

三、部門支出總體預(yù)算情況說明

2021年支出總預(yù)算10440583元,其中,基本支出預(yù)算257683元,占支出總預(yù)算的2.50%,同比減少9463106元,下降97.35 %;項目支出預(yù)算10182900元,占支出總預(yù)算的97.50%,同比增加9520006元,增長1436.13%。其中:

(一)文化旅游體育與傳媒支出類科目8046129.01元,占支出總預(yù)算77.07%,同比增加84114.01元,增長1.06%。

(二)社會保障和就業(yè)支出類科目1055406.72元,占支出總預(yù)算10.10%,同比減少75876.28元,下降6.71%。

(三)衛(wèi)生健康支出類科目547492.23元,占支出總預(yù)算5.24%,同比增加31538.23元,增長6.11%。

(四)住房保障支出類科目791555.04元,占支出總預(yù)算7.59%,同比增加17124.04元,增長2.21%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2021年財政撥款收支總預(yù)算10440583元。收入包括:一般公共預(yù)算撥款10440583元;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出8046129.01元、社會保障和就業(yè)支出1055406.72元、衛(wèi)生健康支出547492.23元、住房保障支出791555.04元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算撥款支出10440583元,其中:基本支出257683元,項目支出10182900元,具體支出預(yù)算如下:

(一)一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分。

出版發(fā)行8046129.01元,其中:基本支出257683元,項目支出7788446.01元。主要用于本部門的基本人員工資福利支出、印刷支出、稿費支出等。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1055406.72元,其中:基本支出0元,項目支出1055406.72元。主要用于本部門人員養(yǎng)老繳費支出。

事業(yè)單位醫(yī)療547492.23元,其中:基本支出0元,項目支出547492.23元。主要用于本部門人員醫(yī)療保險繳費支出。

住房公積金791555.04元,其中:基本支出0元,項目支出791555.04元。主要用于本部門人員住房公積金繳費支出。

(二)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

1.基本支出預(yù)算257683元,占一般公共預(yù)算支出的2.50%,同比減少9463106元,下降97.35 %。其中:

工資福利支出預(yù)算257683元,占基本支出預(yù)算100%,同比減少8851106元,下降97.17%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算0元,占基本支出預(yù)算0%,同比減少612000元,下降100%。

對個人和家庭補助支出預(yù)算0元,占基本支出預(yù)算0%,同比無變化。

2.項目支出10182900元,占一般公共預(yù)算支出的97.50%,同比增加9520006元,增長1436.13 %。其中:

工資福利支出預(yù)算9102900元,占項目支出預(yù)算89.40%,同比增加9102900元,增長100%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算930000元,占項目支出預(yù)算9.13%,同比增加267106元,增長40.30%。

對個人和家庭補助支出預(yù)算0元,占項目支出預(yù)算0%,同比無變化。

資本性支出預(yù)算150000元,占項目支出預(yù)算1.47%,同比無變化。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算基本支出257683元,其中:

人員經(jīng)費257683元,主要包括:基本工資。

公用經(jīng)費0元。

七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費情況說明

(一)2021年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

2021年部門預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算20000元,同比減少28500元,下降58.76 %。

其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0元,同比無變化。

2.公務(wù)接待費支出預(yù)算10000元,同比無變化。

3.公務(wù)用車費預(yù)算10000元,同比減少28500元,下降58.76 %。其中:

(1)公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算10000元,同比減少28500元,下降58.76 %,減少主要原因是根據(jù)2020年市本級非參公事業(yè)單位公務(wù)用車取消車輛的通知,我部門有3輛車進行報廢、無償劃撥等處置,同時厲行節(jié)約對現(xiàn)有車輛的運行經(jīng)費進行壓減,所以支出預(yù)算減少。

(2)公務(wù)用車購置費0元,同比無變化。

(二)2021年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

2021年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算20000元,同比減少28500元,下降58.77 %。其中:本級經(jīng)費撥款預(yù)算20000元,同比減少28500元,下降58.77%。具體是:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0元,根據(jù)財政局統(tǒng)一要求,各部門一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費不編入部門預(yù)算,執(zhí)行中根據(jù)外事管理部門批準的年度出國計劃申請調(diào)整支出。

2.公務(wù)接待費預(yù)算10000元,同比無增減變化。其中:本級經(jīng)費撥款預(yù)算10000元,同比無變化。

3.公務(wù)用車費預(yù)算10000元,同比減少10000元,下降58.77 %。其中:本級經(jīng)費撥款預(yù)算10000元,同比減少28500元,下降58.77%。具體是:

(1)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算10000元,同比減少28500元,下降58.77 %。其中:本級經(jīng)費撥款預(yù)算10000元,同比減少28500元,下降58.77%。減少主要原因是根據(jù)2020年市本級非參公事業(yè)單位公務(wù)用車取消車輛的通知,我部門有3輛車進行報廢、無償劃撥等處置,同時厲行節(jié)約對現(xiàn)有車輛的運行經(jīng)費進行壓減。

(2)公務(wù)用車購置預(yù)算0元,同比無增減變化。其中:本級經(jīng)費撥款預(yù)算0元,同比無變化。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2021年本部門無政府性基金收支業(yè)務(wù),因此沒有相應(yīng)的政府性基金收支預(yù)算。

九、2021年部門預(yù)算其他事項說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況。

梧州日報社機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0元。

另外,梧州日報社本級及下屬單位共2個事業(yè)單位,本單位無事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排。但本單位出版發(fā)行經(jīng)費總預(yù)算安排10440583元,同比增加56900元,增長0.55%。其中:基本支出257683元;項目支出10182900元。包括:工資福利支出9360583元、商品和服務(wù)支出930000元、資本性支出150000元、對個人和家庭補助0元。增長主要原因是印刷發(fā)行支出增加;同時,人員工資提高,社會保障繳費支出也相應(yīng)增加。主要用于事業(yè)單位根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出;按市本級公用經(jīng)費開支標準安排的辦公費印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

(二)政府采購預(yù)算安排情況。

2021年政府采購預(yù)算5900000元,同比增加1370000元,增長30.24 %。按采購資金類型劃分,一般公共預(yù)算撥款5900000元,財政專戶管理的資金安排0元。按采購項目類型劃分,集中采購200000元,其中:貨物類采購200000元、工程類采購0元、服務(wù)類采購0元;分散采購5700000元,其中:貨物類采購5200000元、工程類采購0元、服務(wù)類采購500000元。

(三)國有資產(chǎn)的總體情況。

共有車輛5輛,其中:一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

截至2020年12月31日,資產(chǎn)原值合計38913158.77元,其中:(1)土地、房屋及構(gòu)筑物18180609.19元,(2)通用設(shè)備8227346.67元,(3)專用設(shè)備9942050.15元,(4)文物和陳列品0元,(5)圖書檔案0元,(6)家具、用具、裝具等1608686.76元,(7)車輛954466元。

(四)預(yù)算績效說明。

2021年部門預(yù)算共有項目(含基本支出)11個(含二層),項目涉及金額10440583元,全部項目(含基本支出)均制定了績效目標。其中:本級9個績效項目,分別是:在職在編人員經(jīng)費項目6708446.01元、定額公用經(jīng)費項目320000元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費項目1055406.72元、職工基本醫(yī)療保險繳費項目547492.23元、住房公積金支出項目791555.04元、專項公用經(jīng)費-印刷廠支出項目20000元、其他專項支出-稿費支出項目500000元、其他專項支出-網(wǎng)站維護經(jīng)費支出項目150000元、其他專項支出-梧州日報印刷廠改制項目30000元。

二層機構(gòu):西江月文藝雜志社2021年單位預(yù)算共有項目(含基本支出)2個,項目涉及金額317683元,全部項目(含基本支出)均制定了績效目標。分別是:在職在編人員經(jīng)費項目257683元、專項公用經(jīng)費-印刷支出項目60000元。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況說明。

2021年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支業(yè)務(wù),因此沒有相應(yīng)的國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。

(六)其他情況說明。

2020年部門預(yù)算一般公共預(yù)算撥款指本級經(jīng)費撥款,上級補助收入在轉(zhuǎn)移性收入中顯示。根據(jù)財政部預(yù)算管理一體化規(guī)范,2021年部門預(yù)算一般公共預(yù)算撥款指本級經(jīng)費撥款和一般公共預(yù)算中上級補助收入。為使2021年部門預(yù)算公開進行同口徑對比,此次2021年部門預(yù)算同比已將2020年部門預(yù)算數(shù)據(jù)調(diào)整為同口徑進行對比。

第三部分:專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款:是指本級財政當年撥付的預(yù)算資金,包含經(jīng)費撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業(yè)性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

10.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

11.“三公”經(jīng)費:納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公職人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

第四部分:2021年部門預(yù)算報表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表(按功能科目分類)

四、部門支出預(yù)算總表(按部門經(jīng)濟科目分類)

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算支出表(按功能科目分類)

七、一般公共預(yù)算支出表(按部門經(jīng)濟科目分類)

八、一般公共預(yù)算支出表(按政府經(jīng)濟科目分類)

九、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門經(jīng)濟科目分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表(按項目類別)

十一、政府性基金預(yù)算支出表

十二、“三公”經(jīng)費支出表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

上述報表詳見附件。

編輯:徐慧

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